随着全球跨境电商的迅猛发展,中国卖家在英国市场的活跃度也日益提高。如何在英国市场合法合规地运营,特别是关于VAT(ValueAdded Tax,增值税)的问题,成为了许多中国卖家关注的焦点。
1. 哪些卖家需要注册VAT?
根据跨境电商平台的合规要求,如果中国跨境卖家在英国境内有使用仓储(含FBA仓,自建仓以及第三方海外仓)服务,那么就有义务履行英国增值税合规要求,注册英国VAT税号。如果卖家未及时上传英国VAT税号到卖家后台,那么平台将有权对卖家的账户进行冻结,限制店铺的销售权限。
2. VAT注册完整流程是怎样的?
英国VAT注册的流程相对棘手,一般情况下,跨境电商卖家都需要委托专业的税务代理进行VAT注册申请的代理提交:
1)签订合同:
税务代理与卖家就服务内容以及价格签署具有法律效率的合同。
2)缴纳费用:
确定服务关系之后,卖家下单缴纳VAT注册费用(一般市场上的VAT注册费用都包含一年的申报服务费,卖家需与税务代理确认清楚)。
3)资料准备:
公司营业执照、法人身份证明文件、店铺链接及截图以及货代合同等相关资料。
4)递交申请:
税务代理对卖家的资料文件以及申请表审核通过之后,向HMRC提交注册申请。
5)调查问卷:
HMRC对卖家的申请资料进行审核,并向卖家发送调查问卷,要求卖家填写平台店铺、货运、仓储信息等,建议卖家授权税务代理去回复。
6)税局回复:
回复完问卷后如果没有异常,在一段时间后如果收到了英国税局HMRC抬头的EORI相关的邮件,则表明该卖家的VAT即将顺利下号。
7)下发税号:
税局下发VAT税号,VAT注册成功。